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合同评审程序(简版)
1. 目的:
对业务部提供的合同订单进行核对,避免错误,确保其满足客户规定要求。
2. 适用范围:
适用于本公司收到的所有合同订单。
3. 权责:
3.1合同订单的统一签定与发放:业务部。
3.2 合同订单的核准:总经理。
3.3合同订单的生产编排及货期的确认:生管部。
3.4生产原材料的确认:生管部、仓管、相关生产车间、品管部。
3.5新产品评审:版房。
4. 名词定义:(无)
5. 作业程序:
5.1合同评审:
5.1.1当业务部或生管部接到客户电话订单时,即时将内容记录在“电话ORDER记录单”上 并交给总经理核准后交生管部排产。
5.1.2 当客户传真ORDER时,把传真交总经理确认后排产,并放在传真ORDER文件夹中。生管部经理根据本公司生产能力负荷,对交货数量及交货期进行评审,将评审结果记录在“电话ORDER记录单”上或传真ORDER上并签名确认。
5.1.3根据评审结果,业务部经理或总经理与客户签定正式合同。
5.1.4合同签订后交生管部安排生产,参见《生产计划的编制实施程序》。
5.1.5如生管部接到的订单是从未生产过的产品,生管部应检对是否进行过新产品确诊,如已确认,即按5.1.2执行。如未对新产品工艺及品质进行确认即按《新产品确认程序》执行,“出样保证表”作为新产品工艺及品质的评审记录保存在版房。
5.2合同更改
5.2.1客户传真要求更改合同时,总经理在传真纸上签名确认后交生管部做相应的生产调整。生管部同时将相关内容记录在“合同更改记录单”上。并填写“生产变更通知单”发至相关部门或车间。
5.2.2由于原材料不足或其它原因造成不能按时交货时,业务部或生管部应提前与客户联系,协商新的交货期,并将内容记录在“合同更改记录单”上。同时填写“生产变更通知单”发至相关部门或车间。
5.3 合同及传真保存至合同完成后六个月。
6. 参与文件:
6.1《生产计划的编制实施程序》
6.2《新产品确认程序》
7.记录: 保存地点 保存时间 附件序号
7.1电话ORDER记录单(FM-PCG-01/A0) 生管部 三个月 附件一
7.2 传真ORDER文件 生管部 六个月 附件二
7.3合同更改记录单 (FM-PCG-02/A0) 生管部 六个月 附件三
7.4 生产变更通知单 (FM-PCG-06/A0) 相关部门 一个月 附件四
7.5出样保证表 (FM-PMD-02/A0) 版房 一年 附件五