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XX彩印有限公司质量手册
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XX彩印有限公司质量手册

 实施日期:                                    编号:XX-A-01

 

质量手册

 

 

版    本:A0

页    数:34

编    制:                 

 

审      核:                                     

 

批      准:                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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修订记录

版次:A0

第 1页 共 34 页

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A0

 

全文

XX-01-20

 

新版发行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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目 录

版次: A0

第 2页 共 34 页

 

修订记录……………………………………………………………………1

目录………………………………………………………………………2/3

手册发布令  ………………………………………………………………4

0.  1公司简介………………………………………………………………5

0.  2任命书…………………………………………………………………6

0.  3权责列表………………………………………………………………7

0. 4质量手册管理和控制………………………………………………8/9

1.总则    …………………………………………………………………10

2.引用标准  ………………………………………………………………10

3.术语和定义  ……………………………………………………………10

4.品质管理系统  …………………………………………………………11

4.1一般要求  ……………………………………………………………11

4.2文件化要求……………………………………………………………12

4.2.1一般要求……………………………………………………………12

4.2.2品质手册……………………………………………………………12

4.2.3品管系统文件管制…………………………………………………12

4.2.4品质记录管制………………………………………………………13

5.管理责任  ………………………………………………………………14

5.1管理者承诺……………………………………………………………14

5.2顾客导向  ……………………………………………………………14

5.3品质政策  ……………………………………………………………14/15

5.4品质管理系统规划  …………………………………………………16

5.4.1品质目标……………………………………………………………16

5.4.2品质系统规划流程…………………………………………………16

5.5责任、职权与沟通……………………………………………………17/21

5.5.3内部沟通……………………………………………………………23

5.6管理审查  ……………………………………………………………23

5.6.1概述  ………………………………………………………………23

5.6.2审查的输入  ………………………………………………………23

5.6.3审查的输出  ………………………………………………………23

6.资源管理  ………………………………………………………………24

6.1资源的供应  …………………………………………………………24

6.2人力资源  ……………………………………………………………24

6.3基础建设  ……………………………………………………………24

6.4工作环境  ……………………………………………………………24

7.产品实现  ………………………………………………………………25

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目 录

版次:A0

第 3 页 共 34页

7.1产品实现的策划 ………………………………………………………25

7.2顾客相关的过程 ………………………………………………………25

7.2.1产品/服务相关要求的确认 …………………………………………25

7.2.2产品/服务相关要求的审查 …………………………………………25

7.2.3客户沟通 ……………………………………………………………26

7.3设计和开发 ……………………………………………………………26

7.4采购 ……………………………………………………………………27

7.4.1采购过程 ……………………………………………………………27

7.4.2采购资讯 ……………………………………………………………27

7.4.3采购物料的质量验证 ………………………………………………27

7.5生产和服务供应 ………………………………………………………27

7.5.1生产和服务供应的管制 ……………………………………………27/28

7.5.2生产和服务供应过程的确认 ………………………………………28

7.5.3鉴别和追溯 …………………………………………………………28

7.5.4客户财产 ……………………………………………………………29

7.5.5产品防护 ……………………………………………………………29/30

7.6量测和测试仪器的管制 ………………………………………………30

8量测、分析和改善 ………………………………………………………31

8.1概述 ……………………………………………………………………31

8.2量测和监控 ……………………………………………………………31

8.2.1客户满意度 …………………………………………………………31

8.2.2内部审核 ……………………………………………………………31

8.2.3过程的量测和监控…………………………………………………32

8.2.4产品的量测和监控 …………………………………………………32

8.3不合格品的控制 ………………………………………………………32/33

8.4资料分析 ………………………………………………………………33

8.5改善 ……………………………………………………………………34

8.5.1持续改善 ……………………………………………………………34

8.5.2纠正行动 ……………………………………………………………34

8.5.3预防行动 ……………………………………………………………34

 

 

 

 

 

 

 

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手册发布令

版次:A0

第 4页  共34 页

 

 

 手册发布令

 

 

为贯彻本公司的质量方针,完善质量管理体系,XX彩印有限公司根据ISO9001:2000要求,并结合公司实际情况制订“质量手册”,“质量手册”是本公司一切质量管理活动必须遵循的纲领性文件,现批准发布,于XX年1月20日起实施。

 

 

 

 

 

 

                                 XX彩印有限公司

 

 

总经理:

 

 

XX年1月20日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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公司简介

版次:A0

第5 页   共 34 页

0. 1公司简介

XX彩印有限公司坐落在风景如画的广州市,环境舒适,交通便利,巍峨矗立的厂房,机声轰鸣。公司占地面积近4万平方米,总投资3千万元人民币,拥有德国POLAR切纸机、台湾OPP油性复膜机、德国天马晒版机、德国罗兰双色、四色、六色印刷机、上海全自动磨切压痕机、磨光过油机、台湾全自动裱纸、粘盒机、全自动金银卡纸生产线等全套先进生产设备。专业承印:书刊、出版物、商标、各类精美彩色画册、包装装潢、挂历、台历、喜庆贺卡、宣传单张、电脑打印纸、产品说明书、彩盒、吊牌、礼品盒、手挽袋、各类不干胶标签及其他纸类用品印务。

本公司以质量精湛、交货及时、收费合理取信于客户;严谨的专业态度,配合引进一系列先进的高效能的生产技术、设备和检验仪器,令产品在国内同业中处于领先地位,能够满足当今市场最新的殷切需求。

在未来的发展计划中,为迎合时代的需求,公司将不断的引进新的技术拓展新的市场,与我们精明的客户携手发展更加美好的事业。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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任命书

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第 6页   共 34 页

0.2任命书

 

任命书

为保证全面贯彻 ISO9001:2000版质量管理体系,严格按照本《质量手册》完善本公司质量管理体系的管理,现任命公司常务副总经理兼行政经理XX先生为本公司的质量体系管理者代表。

其主要职责是:

1、负责建立、维持和维护质量体系。

2、负责在公司内部提高满足顾客要求的意识。

3、负责质量体系的内部沟通和外部联络。

4、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

 

 

                               

 

 总经理

                          XX年1月20日

 

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权责列表

版次:A0

第 7页  共34 页

0.3权责列表

ISO要素/部门名称    

A

B

C

D

E

F

G

H

I

4.1 一般要求

4.2 文件化要求

4.2.2质量手册

4.2.3文件和资料控制

4.2.4质量记录控制

5.1管理者承诺

5.2顾客导向

5.3品质政策

5.4质量规划

5.5权责与沟通

5.6管理评审

6.1资源的供应

6.2人力资源

6.3基础建设

6.4工作环境

7.1产品实现的策划

7.2顾客相关的过程

7.3设计和开发

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4采购

7.5生产和服务供应

7.6量测和监控仪器的控制

8.1量测\分析和改善概述

8.2量测和监控

8.2.1顾客满意度

8.2.2内部稽查

8.2.3过程的量测和监控

8.2.4产品的量测和监控

8.3不合格品控制

8.4资料分析

8.5改善

●:主要权责部门   ○:相关部门.

  A:总经理B:管理者代表C:采购部D:人事部E:印刷部F:加工部

  G:品管部H:物料部I:业务部

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质量手册的管理和控制

版次:A0

第 8 页  共34页

0.4质量手册的管理和控制

1.0格式

 1.1现用的封面页及内容的表格为固定格式,一直沿用,如果变更,视作修订。  

 1.2手册全册采用版本管理,而每个章节采用版次管理。

2.0编写

    本质量手册由管理者代表负责组织相关人员,根据公司质量方针与目标,结合ISO9001标准条文要求而建立,是公司质量体系的纲领文件。

3.0审批

 3.1本手册由管理者代表会同体系内相关职能部门管理人员共同审核定稿。

 3.2本手册经公司最高管理者批准后生效并发布实施。

4.0发行

 4.1本手册为受控文件,遵守第4章“文件和资料控制”整个运作过程。

 4.2本手册作为公司质量体系的纲领,策划并定义了所有的质量活动,需发放至各部门。

5.0使用

    本手册展示质量要求如何被达成,对外可增强顾客信心,对内可提高经营管理的效能。概述可作为如下用途:

 5.1作为公司内部质量运作以及所有质量活动的依据。

 5.2作为第二方、第三方质量审核使用。

 5.3作为宣传广告使用,向顾客展示质量保证的原理及证据,增强信心。

6.0修订

 6.1质量手册的修订由管理者代表负责,根据下列情况考查质量体系并适时修订。

  6.1.1.符合性:质量体系必须符合ISO9001标准要求,必须体现公司质量方针和目标。

  6.1.2有效性:质量体系必须适合于公司实际情况,运作的结果必须是有效的。

  6.1.3连续性:持续不断的符合和有效。

 6.2被修订的章节的版次依次更新:A0®A1®……®A9;章节版次更新至A9后,则手册全册更新一个版本:A®B,依次类推。

 6.3质量运作程序修订同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。

7.0版权

本手册版权为XX彩印有限公司专有,并视作公司无形资产,任何未经允许复印、翻译、使用均为侵犯版权。

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质量手册的管理和控制

版次A0

第 9页  共 34页

80质量手册控制发行名单

部门

发行编号

总经理

副总经理

管理者代表

行政经理

生产经理

生产副经理

采购部

人事部

业务部

印刷部

版  房

加工部

品管部

物料部

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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体系总则、范围及术语

版次:A0

第10页   共 34页

1. 总则

1.  1目的:

本手册是为了顺应国际趋势及经贸要求和规范本公司在活动、产品及服务中的品质管理而订定的,本标准用以:

1)证实公司有能力稳定的提供符合客户和适用法规要求的印刷产品。

2)透过系统的有效运用,包括系统的持续改进过程和保证符合顾客和适用的法规的要求,以达到提高顾客满意度的目的。

1.  2适用范围

 本手册策划的质量管理体系适用于本公司印刷产品。

2. 引用标准

本手册根据ISO9001:2000标准制定

3. 术语和定义

本手册采用ISO9001 :2000版的术语和定义

3.1持续改进:增强满足要求的能力的循环活动,目的是根据组织的质量方针,改进整体质量体系有效性。

3.2质量管理体系:全部管理体系的一个组成部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持质量方针所需要的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

3.3管理体系审核:客观的获取证据并进行评价,以判断一个组织的质量管理体系是否符合该组织所规定的标准,并形成文件化的过程,并将这一结果呈报给管理者。

3.4质量目标:一个组织依据质量方针规定自己所要实现的总体可以量化质量目的。

3.5相关方:关注组织的质量或受质量影响的个人或团体。

3.6组织:具有自身职能和行政管理的公司、有限公司、商业、企业、行政机构或事业单位,或是上述单位的部分或结合体,无论是合法法人团体、公营或私营。

3.7产品:活动或制程的结果

3.8质量方针:一个组织对其全部质量宗旨、意图与原则的陈述。

 

 

 

 

 

 

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体系总则、范围及术语

版次:A0

第11页   共 34页

4.品质管理系统

 

4.1一般要求

质量体系环节

质量控制功能

条款

职责部门

相关部门

客户要求

顾客导向、顾客财产

产品相关要求 订单评审

 

 

 

 

 

 

5.2 7.5.4

7.2.1 7.2.2

业务部

品管部、生产部门

客户投诉及退货处理

7.2.3

业务部

品管部、生产部门

顾客沟通、客户服务

7.2.3

业务部

 

客户满意度调查

8.2.1

业务部

 

文件管理

文件管理

质量记录管理

4.2.3

4.2.4

人事部

各部门

采购质量要求

供应商资格鉴定及评估

7.4.1

采购部

品管部、生产部门

采购管理运作程序

7.4.2

采购部

各部门

进料检验与管制

7.4.3

品管部

采购部、物料部

物料运作要求

物料鉴别及追溯

7.5.3

生产部

品管部、物料部

搬运、贮存、包装、防护和交付运作

7.5.5

物料部

生产部门

生产过程要求

生产计划、安排与控制/发外加工

7.5.1  4.1

生产经理

 

特殊过程控制、制程检验与管制

7.5.2  8.2.4

品管部

生产部门

过程的量测和监控

8.2.3

生产部

各部门

不合格品控制

8.3

品管部

生产部门

质量异常纠正及预防处理

8.5

品管部

各部门

生产设备及环境管理

7.5.1

品管部

生产部门

统计过程控制

8.4

品管部

各部门

出货质量要求

出货检验

8.2.4

品管部

生产部门

可靠性测试及量测仪器

7.6

品管部

生产部门

系统运作改善

职责权限及沟通/管理评审运作

5.5 5.6

总经理

管理者代表

资源提供\质量方针\目标\承诺

5.1 5.3

总经理

管理者代表

内部质量审核运作程序

8.2.2

管理者代表

 

教育培训实施\基础建设\工作环境

6.2 6.3 6.4

人事部

各部门

 

  

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体系总则、范围及术语

版次:A0

第12页   共 34页

本厂按照ISO9001:2000版要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并予以持续改进其有效性,具体内容为:

4.1.1识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用;

1.1.1   4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用;

4.1.3确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法;

4.1.4确保可获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视;

测量、监视和分析这些过程。

4.1.5实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。

4.2文件要求

4.2.1本厂质量管理体系文件包括四个层次:

4.2.1.1质量手册(包含质量方针、目标);

4.2.1.2程序文件;

4.2.1.3作业指导书;

4.2.1.4质量记录。 

4.2.2质量手册

    本手册根据ISO9001:2000标准要求编写。

    本手册对相关程序文件予以引用。

    本手册描述了本厂的过程顺序及相互引用。

    本手册按《文件与质量记录管理程序》予以控制。

4.2.3文件控制

  制定并实施《文件与质量记录管理程序》,对质量管理体系所需的文件予以受控,由文管中心负责文件的发布、修改、回收。

4.2.3.1文件发布前得到相关人员批准,以确保文件是适宜本厂运作且控制本厂所有过程。

4.2.3.2文件发布前得到各部门审核,需要时进行修改并再次得到批准;

4.2.3.3文管中心对文件的更改和现行修订状态在封面页标识版本,具体修改内容通过新旧版本的内容变化得到识别。

4.2.3.4各部门确保在使用处可得到有关版本的适用文件。

4.2.3.5各部门确保文件保持清晰、易于识别和检索;

 

 

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体系总则、范围及术语

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第13页   共 34页

 

 

4.2.3.6各部门防止作废文件的非预期使用,如果因任何目的而保留作废文件时,则应予适当的标识。

引用文件:《文件和资料控制程序》

 

4.2.4品质记录管制

4.2.4.1各质量记录责任部门负责执行对质量记录的收集、识别、归档、储存、处理。人事部负责监督。

4.2.4.2定义

  质量记录,所有质量活动及结果的书面证明。

4.2.4.3质量记录的作用

4.2.4.3.1作为质量体系有效运作以及质量符合规定要求的证据。

4.2.4.3.2作为质量分析、改善提升的重要资料。

4.2.4.4运作

4.2.4.4.1各部门按照质量体系要求运作并记录质量活动及其结果。记录要清晰完整。

4.2.4.4.2各部门按照运作程序的规定负责保存相应的质量记录,具体如下。

 4.2.4.4.2.1持续不断地收集并按一定的方法分类、归档、标识,保证查找时易于找到。

     4.2.4.4.2.2采用妥善的保存方法,在储存的同时良好地保管,防止丢失、毁坏。要保存至相应运作程序要求的期限。

4.2.4.4.2.3对于逾期的质量记录,在没有特殊要求的情况下可以销毁。当因特殊要求而要延期保存时,按照上述所述另行分开保存。

4.2.4.5 参考文件《质量记录控制程序》

 

 

 

 

 

 

 

 

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管理责任

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第14页   共34 页

5.管理责任

5.1管理者承诺

总经理须藉下列活动,发展和实施品质管理系统及持续改善其有效性的承诺提供依据。

5.1. 1产品符合顾客及法令法规要求的重要性,沟通至各个阶层。表现在:

----产品符合法令法规要求的评审

----产品符合品质技术要求的评审

----产品符合使用及交期的评审

详情参考《业务合同评审控制程序》

5.1.2制定品质政策

5.1.3订定品质目标、承诺

5.1.4实施管理审查

5.1.5确保资源的可用性。

5.2顾客导向

公司要确保客户要求被满足且最大程度的了解客户满意度。业务部每半年对客户实施满意度调查,对调查结果进行分析。调查内容为:

-----服务满意度

-----品质技术满意度

-----交期满意度

-----价格满意度

5.3品质政策。

 ·概述

² 质量方针和目标定义了质量管理的政策和质量活动的大方向,体现出市场的需求及顾客的期望,共分为“质量方针”、“质量目标”两个方面。

² 质量方针和目标由公司最高管理层决策制订并经最高管理者批准并书面发行。

² 经批准的质量方针和目标按以下方式在公司内广泛地宣导,以确保各阶层的理解和彻底地贯彻执行。

² 制成标语等形式在会议室、车间等场所张贴、悬挂。

² 通过教育培训方式宣导,以保证全员理解、贯彻执行。

² 透过量化目标管理及管理评审以保证有效实施。

 

 

 

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管理责任

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第 15页  共34页

·质量方针

本公司质量方针充分体现了对产品质量的追求及在产品质量与服务方面对顾客所做出的承诺。本公司开展的各项质量活动均将围绕着质量方针的有效实施而进行。本公司质量方针为:

客户至上,质量第一,

精益求精,持续改进。

·质量承诺

      遵纪守法、持续改进、以人为本、严格管理、全员参与,追求生产要素的最佳组合、生产效能的最佳发挥,精益求精,以最优质的服务,为客户提供满意的产品。

·质量目标

²      每月成品合格率  ≥98%

²      每月不准时交货率≤4次

²      每月客户投诉不超过5次

²      客户满意度      ≥80分(满分100分)

 

 

 

 

 

 

批  准:

                                                  ______________

                                                     (总经理)

 

 

 

 

 

 

 

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管理责任

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第16页   共 34页

5.4品质管理系统规划

5.4.1品质目标5.3)

5.4.2品质系统规划流程

品质管理系统规划和实施变更时,必需保证本品质系统在规划和实施变更时的完整性。  系统规划图:


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管理责任

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第17页   共34页

5.5.1职责与权限

5.5.1.1目的

5.5.1.1.1确保质量体系及各项质量活动具有足够的人力资源作为保证。

5.5.1.1.2明确清晰的职能分工、责任与权力的划分,全面保证体系良好顺畅地运作,保证高的工作效率和产品质量。

5.5.1.2公司组织架构

 5.5.1.2.1公司组织结构图规划了质量体系功能部门划分,在日常运作中,各部门据此和所述的工作职责制订各部门组织结构与相应的工作职责及质量目标。

 5.5.1.2.2.各部门的组织结构与工作职责需经相应上司批准,以确保获得足够的人力资源。


注:财务部不纳入认证范围

 

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管理责任

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第18页   共 34页

 

 

5.5.1.3. 职责、权限

总经理

²      监督协调公司内各个部门的运作,以保证公司具有高的效率和效能。

²      收集各个方面的资讯,制订公司各个阶段的决策。

²      制订质量方针,认可质量体系、批准相关文件,给予足够的力度与支持。提供质量体系所需资源。

²      定期主持管理评审,以保证质量体系持续性、适宜性和有效性。

²      领导市场经营。

²      监督协调公司财务部、生产部与各个部门的运作,以保证各个部门具有高的效率和效能。

²      组织管理市场预测,以保证市场信息的有效性。

²      组织对供应商的选择。

²      采购资料的批准。

副总经理

²      监督协调公司内各部门运作,建立健全质量体系,保证质量体系的持续性、适宜性和有效性。

²      执行总经理决议,协助总经理抓好全面工作,主持全面工作,保证各项指标任务的实现。

²      熟悉和掌握公司情况,及时向总经理反应、提出建议和意见。

²      负责实施公司ISO质量管理体系的组织实施和检查评估、考核工作。

²      协调各部门之间的工作关系,保证各部门统一、协调有序地工作。

²      组织指挥公司的日常生产、工艺、技术、经营等方面工作,在总经理委托权限内,签署有关协议合同、合约和处理相关事宜。

²      决定组织体制和人事编制,协助总经理决定各职能部门和下属各级职员的任免、薪金、奖惩,建立健全、统一、高效的组织体系和工作体系。

²      协助总经理决定对成绩显著的员工予以奖励、调薪和晋升,对违纪员工的处分、辞退。

²      完成总经理交办的其他事务。

管理者代表

²      根据公司政策及ISO9001国际标准要求建立质量体系。

²      监督并协调质量体系的运作,协调制订在公司总目标基础上制订部门层级目标。

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管理责任

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第19页   共34页

 

 

 

 

 

 

²      组织内部质量审核并向总经理报告。

²      组织管理评审工作。

²      外部相关机构的沟通与联络。

²      负责在组织内部提升满足客户要求的意识。

生产经理

²      全面主持生产部门、维修部的工作。

²      负责生产、检验过程中的工艺技术问题。

²      负责生产部门设备管理、维护与保养。

²      负责组织客户投诉的处理、客户满意度调查。

²       负责组织新工艺、新技术的应用。

生产副经理

²       在生产经理的领导下,协助安排公司的生产计划、合同及项目的组织实施。

²       负责改善全公司的品质管理工作。

²       负责监督品质保证制度的制定及质量计划的实施。

²       负责产品的开发,设备、计量检测设备的检验。

²       负责公司有关技术培训的实施。

²       负责ISO质量管理体系的推行、维护和实施的具体工作。

²       负责组织相关部门人员对新产品、新工艺、新技术等进行产前协调研究工      作。

²       完成公司领导交办的其他事务工作。

²       协助生产经理定期召开产销会议,解决存在的问题。

行政经理

²      领导人事部和采购部工作。

²      负责公司组织架构各项人事管理事宜。

²      负责公司行政事务管理,理顺公司内部关系。

²      审批采购资料。

业务经理

²      制定部门月、季度、年度销售计划目标。

²      正确传达上级指示。

²      领导下级开发客户、巩固客户与公司之间客情关系。

²      负责应收货款的正常回笼。

²      监督检查部门员工工作、按公司制度和程序对下级进行绩效考核和评估。

²      全面管理部门日常事务,完成上级交付的任务。

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品管经理

²      负责督导制程检验、成品检验工作。

²      制定仪器校正计划及仪器台帐。

²      严格按标准检测仪器,认真填写记录,如实标识结果。

²      负责出货质量检验与保证。

²      对生产的监督,制程质量控制,确保制程质量的稳定。

²      负责统计技术的应用控制。

²      负责客户投诉的处理、分析。

²      负责年度质量目标的考核。

²      负责质量异常的改善和跟踪。

²      负责检验、测量和实验设备得当管理和控制。

²      严格按标准检测原材料,认真填写记录,如实标识结果。

²      负责生产设备的管理、机械加工和公共设备的维护。

²      负责客户沟通和客户满意度调查。

采购部

²      领导采购部的全面工作。

²      负责对公司年度物资供应的计划。

²      做好供应商的评估工作。

²      负责对物料价格的监控。

²      负责公司内物料运作的监控。

²       组织对供应商的调查、选择,建立合格供应商名册。

²       采购资料的准备。

²       交货付运的协调管理。

²       负责公司采购物料的采购和退换。

²       根据各部门下达、总经理批准的采购计划,及时购进所需物料。

²      了解市场行情,做好物料市场价格的调查工作,确保采购物料的性能、价格合理化,控制采购成本。

²       做好供应商的调查、与各相关部门进行供应商评估,选择质优、价廉的供应商。

²      建立合格供应商名册。

物料部

²      负责本公司仓库的管理。

 

 

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²     

 

 

 

 

 

根据公司经营总方针、财务预算及市场订单情况,制定物料采购计划,报批后执行。

²      控制物料的最高库存量和单批采购量,降低物料的库存成本。

²      完善仓库管理制度,确定原材料损耗标准,严格控制成本。

仓管员

²      负责厂内仓库的日常管理工作,向物料部主管负责。

²      负责仓库货物的保存、管理,做到货物摆放整齐、标识清晰易见。

²      负责仓库物料的登记入帐工作,认真核实进、出、存单据,做到帐、物、卡相符。

²      负责根据货物的进出及库存情况,向物料部主管建议调整采购方案,确保合理的库存数量。

²      负责仓库物料的月、季、年度的盘点、统计工作。

²    负责入库物料的验收,做好验收质量记录,并向物料部主管反馈。

人事部

²      负责全公司的人事、行政、后勤、保安、清洁、工业安全、对外联络等。

²      负责提供符合要求的人力资源。

²      组织必须的教育培训及考核评定,提供培训基础设施。

²      保存各部门员工培训记录。

²      协助总经理与各部门的协调。

²      保证文件控制的运作,确保使用者使用的是最新版本的有效文件。

²      负责公司文件和资料的管理。

²      负责公司质量记录格式的管理。

生产部门主管

²      全面领导生产部门、维修部、物料部工作,对生产经理负责。

²      负责生产计划的落实和执行。

²      负责对各生产车间的生产进行督导。

²      负责生产设备的维护、保养及登记管理。

²      负责执行有关质量问题与纠正措施工作。

²      督导所执行不合格品之控制与返工工作。

²      督导办理报废品之控制工作。

²      指挥和协调生产车间日常工作。

²      确保本部门之质量记录的准确性、完整性。

²      控制直接、间接物料的损耗,确保制程合格率的提高。

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²      参与供应商的评估。

²      负责合同评审的工作及开发市场、业务接洽。

车间主管

²      收集工程单等生产信息,定期作生产分析与规划。

²      制订车间的生产计划。

²      监督协调车间做好生产前的准备、生产中的管理及生产后的总结。

²      确保生产按计划、按文件要求进行,处于受控状态。

²      做到高质量、低成本、按时交货的生产要求。

²      做好制程系统因素(人、机、料、法、环)的管理。

²      负责机器设备、模具的日常维护保养。

²      控制间接物料的耗用,制程合格率的提高。

内审员

²      根据内审计划执行内部审核工作。

²      对内审不符合事项进行跟踪验证。

²      配合外部质量审核工作。

²      需要时对第二方进行质量审核工作。

操作员

²      根据作业指导书操作和进行设备维修保养。

²      根据主管安排进行相应订单的加工、生产。

²      做生产工序自检,保证不合格品不流入下道工序。

检验员

²      根据检验标准或有关规范进行检验。

²      对不合格品进行适当标识,保证不误用或流入下道工序。

²      对不合格品进行记录,并适当处置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5.5.3内部沟通

总经理应规定并实施质量要求、目标和完成情况的沟通过程。并保证沟通资源;

1 使用内部联络单。

2 质量异常改善、内部质量体系审核、管理评审。

3公司常务工作会议。

详细参考《内部沟通控制程序》

5.6管理审查

5.6.1确保经过公司最高管理层对质量体系定期的审查评定,确保已建立的质量体系在ISO9001标准要求和公司质量方针与目标的前提下,能够持续、适合及有效地运作。

5.6.2总经理负责召开和主持管理评审会议。各职能部门负责准备管理评审所需的资料参与评审和负责管理评审之后的纠正措施的有效实施。

5.6.3运作

 5.6.3.1正常情况下,每半年召开一次,当质量体系有重大变动或有外部要求时,需适时召开。

 5.6.3.2总经理在召开会议前一周发出《管理评审会议通知》到相关部门,当有需要时,可邀请相关的供应商、客户、专家等出席。

5.6.3.3管理评审的议题

---内部稽核结果

---客户投诉及退货,客户满意度。

---过程积效和产品的合格率

---预防与纠正措施的状况,改善的建议

---以往管理审查结果的改善状况

---可能影响质量管理系统之计划变动

—-改善的建议

5.6.3.4各相关部门接到通知后需收集相关资料,在会议上提报审查评定。

 5.6.3.5根据评审,会议将作出相关对质量体系的决策,这些决策需在会议上落实具体的执行要求。

——对资源(包括基础设备、生产设备、人员资源)的要求。

——对产品的改善要求。

——对质量体系需采取的纠正与预防措施要求。

5.6.3.6参考《管理评审控制程序》

 

 

 

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资源管理

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6.资源管理

6.1资源的供应

总经理必须提供充足的资源以确保维持品质管理体系和客户满意:

6.2人力资源

   确保对质量体系相关人员的需求开发及适时、足够的培训,制订各岗位人员的资格要求能力并进行认可,从而保证体系正常运作。人事部负责统筹所有人员需求及培训需求并制订人员需求计划及年度培训计划,管理所有人员招聘及培训并保证达成。各部门提出人员需求及培训要求并按年度培训计划执行,具体参考《人力资源管理控制程序》

6.2.1人员招聘

各部门因正常运作需要人力资源,可用《职位空缺申请表》形式随时向人事部提前半月申请,经总经理/行政经理批准后由人事部根据各岗位资格要求实施招聘。

6.2.2培训

6.2.2.1人事部负责筹备培训教室以及必须的器材。

6.2.2.2培训种类分为以下两种:

  6.2.2.2.1入职培训:人事部安排对新入职员工进行入职培训:公司纪律、人事制度、工资制度等等。

  6.2.2.2.2计划培训:根据年度培训计划而进行的培训,此类培训可以分为内训和外训两种。

6.2.2.3各部门于每年年底之前填写《培训需求申请表》向人事部提出培训要求,人事部根据各部门要求制订次年年度培训计划并交总经理/行政经理批准后实施。

6.2.2.4人事部对于每次培训都必须提前通知相应的部门以协调、确定时间、地点、讲师、受训人等。必要时,可以与外部机构联系进行,培训结束,人事部应对培训成效进行相应的评估。

6.2.2.5对于特殊岗位人员不但要培训,而且要经过考核并取得资格。

6.2.3参考文件《人力资源管理控制程序

6.3基础建设

管理者应根据公司正常运作的需要,提供和维护为达到符合产品要求的基础建设。

-----工作场所和相应的设施、设备、硬件和软件,由相关需求部门提出需求,经总经理/管理者代表批准后实施。

6.4工作环境

管理者根据产品特性、工艺要求决定所需的工作环境,并提供适当的工作环境。工作环境包括:-----安全性、卫生保健、热度、光度、干湿度

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产品实现

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7.产品实现

7.1产品实现的策划:

A订单/客户需求评审

B工艺策划

C质量控制策划

D生产/服务管理策划

E物料供应策划

7.1.1本公司实现产品/服务所需要的过程参考4.1.

7.1.2本公司对产品的监控采用企业自己订定的标准,详细规定参考公司《内部检验标准》。

7.1.3实现产品/服务所需要的资源参考“6.资源管理”。

7.1.4对产品/服务的分析验证活动参考“8.量测、分析和改善”

7.1.5对相关结果的记录需要保存参考《质量记录控制程序》

7.2顾客相关的过程

7.2.1产品/服务相关要求必须组织相关部门识别客户如下要求

---顾客通过定单或口头要求需达到的条件

---客户虽然没有要求,但由经验可知必须达到的条件

---国家法令法规提出的要求

---公司为提升客户满意度所附加的条件。

7.2.2 产品/服务相关要求的审查

7.2.2.1 确保所有的订单在受理前均经过适当的评审;清晰地掌握订单中客户的要求在有足够的能力完成的前提下受理订单。

7.2.2.2 业务部负责对订单的评审或组织相关的人员对订单进行评审;当有需要时,品管部、物料部、生产部门有责任参与评审。

7.2.2.3运作

7.2.2.3.1业务部有责任对所有客户订单进行评审,评审的项目主要包括:客户名称、地址、联络、订购产品/服务名称/项目、规格、质量技术要求、产品的使用及法规要求、数量、交期、交货方式、交货地点等等,各项要求要清晰无误并确保可以达成。

  7.2.2.3.2对于口头订单,业务部必须详细记录必要时传真客户认可,同时评审。

  7.2.2.3.3可参考公司产品/服务目录以确认订单是否新产品。对于新产品订单,联络物料部、品管部、生产部门共同予以评估。

 

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7.2.2.3.4对于订单的变更,业务部根据具体情况决定是否重新评审并及时通知相关部门处理。

7.2.2.3.5订单评审记录于《合同评审记录》内,并随时更新《业务合同一览表》。

  7.2.2.3.6经评审后而受理的订单,在《工程单》内详细注明客户的要求后由生产部安排生产计划通知生产车间、准备生产,生产车间接获生产计划后,安排相关机台生产。生产部及车间必须跟进生产进度,以确保订单达成。

7.2.2.4参考《业务合同评审控制程序》《客户沟通控制程序》

7.2.3顾客沟通

公司应在产品/服务资讯、合约、询价、定单处理等方面和客户有效的沟通,并参照如下程序作好相关的服务

7.2.3.1客户投诉

    业务部负责收集客户投诉的信息,填写CAR(Corrective Action Request:改善行动要求)向生产部、品管部提出改善和预防的要求并将结果回复客户,直至客户满意。参考《纠正和预防措施控制程序》。

7.2.3.2客户退货

客户退货交由品管部,品管部收集客户退货报告及不良品样板,作退货有效期及缺陷鉴定,记录于《客户退货鉴定报告》内,对于客户退回的产品,由生产部/品管部确定处理方法并执行。

  7.2.3.3业务部负责与客户之间的联络沟通,确保有效解决问题及客户满意.

7.3设计和开发

   因本公司主要根据客户的规定要求进行印刷、装订,菲林由客户提供,故本公司无设计和开发要求。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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7.4采购

7.4.1确保采购选择合格的供应商/加工商并能及时地采购符合质量要求的生产物料。

7.4.2品管部负责对新供应商/加工商送样评估;采购部负责对新供应商/加工商的调查评估,所有的采购活动以及供应商/加工商的联络协调;品管部负责对采购品的质量验证并定期对供应商/加工商作质量水平评估。

7.4.2.1供应商/加工商的选择

采购部部必须本着降低成本及提高质量的目的,不停地开发新的供应商/加工商,经过挑选,目标确定后,采购部负责对新供应商作调查。新供应商/加工商的调查主要包括:质量保证体系、生产技术保证及生产能力与生产潜力。调查评审通过后即要求送样给品管部评估,作为供应商/加工商资格证明。送样评估后接受的样品,作为供应商/加工商生产及进料检验的依据。对送样评估合格的供应商作为合格供应商,记录于“合格供应商/加工商名册”内。品管部每月对所有供应商/加工商作总结,以书面报告的形式知会采购部,采购部即组织相关活动以处理。

参考《供应商管理控制程序

 7.4.2.2采购管理

  根据需要,在《合格供应商名册》中选取供应商/加工商,采购部列印《采购通知》或《订货合同》向供应商/加工商采购。《采购通知》或《订货合同》中必须详细清晰描述:订购品的名称、规格、单位、数量、交货期、技术要求、质量要求、等项。《采购通知》或《订货合同》须经总经理/行政经理/采购部主管或授权人批准后方可发出。参考《采购管理控制程序

 7.4.3采购物料的质量验证

--- 对原材料的检验,质检员根据《免检清单》,对《免检清单》以外的原材料参考《内部检验标准》要求进行抽样检验。

--- 对进料检验过程及结果进行记录、并交品管部主管批准。

--- 当进料不合格时,以此报告通知采购部,由采购部根据物料急需程度作协调处理,并要求供应商/加工商改善。

--- 品管部每月需对供应商的供货质量状况进行统计,并交采购主管。

7.5生产和服务供应

公司必须确保对生产以及生产过程的管制。参考《生产过程控制程序》。

7.5.1生产和服务供应的管制

7.5.1.1公司通过客户订单及其他途径获得关于产品特性方面的信息。

 

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7.5.1.2必要时对相关工作岗位应该制定作业指导书。

7.5.1.3要选择合适的装备,并定期对设备进行保养。

7.5.1.4要对生产过程的各个环节进行监控。

7.5.1.5要对产品放行、交货和服务进行监控。

7.5.2生产和服务供应过程的确认

7.5.2.1确保制程过程符合事先的计划安排,符合相关的标准规范,处于受控状态,从而确保符合客户要求;确保制程过程有效,达到“提供称心满意的产品以满足客户要求”的目的。

7.5.2.2生产经理负责生产过程分析,制订制程控制图表,确定特殊过程,明确关键控制点并通知品管部。

7.5.2.3运作

  7.5.2.3.1生产控制

---培训并督导各操作人员按照文件指示操作。

---做好设备、治具的管理。

---做好物料的标识隔离,多余的物料及时处理。

---根据制程控制图表监督整个生产过程,及时发现异常并及时排除,保证生产过程的有效,保证质量符合要求。详细参考《生产过程控制程序》。

---及时掌握各工位生产进度,保证生产顺畅并按计划进行。

7.5.2.3.2生产设备及环境

---生产部门根据生产设备根据产品要求对设备进行确认并做好日常维护保养指示做好日常维护保养工作并记录保养结果。

7.5.2.3参考《生产设备管理控制程序

7.5.3鉴别与追溯

7.5.3.1确保物料、生产过程及产品交付各个阶段均有适当的标识;确保在异常时可以进行必要的追溯。确保产品在检验和测试后得到适当标识,以明确状态,从而保证所有的检验和实验全部实施及不会被误用。

7.5.3.2质检员负责进料检验合格、不合格、待检查的状态标识;

7.5.3.3生产部门负责首检、自检、巡检及出货稽查的合格、不合格、待检状态标识。

7.5.3.4生产部门及仓库负责对物料标识。

7.5.3.5运作

 材料仓

---对于入仓的物料一律采用存卡进行标识,在存卡上标明物料名称、规格、数量、供应商及入仓时间等项目。

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---同种物料,当有不同的供应商时,另用存卡进行区分摆放。同种物料且同一供应商,当有不同进料批次时,以自定方式或仓库收发存帐标识其入仓时间,以区分不同批次。

---存卡标识的状态必须一直保持到物料出仓为止。

   生产过程中

---生产过程中半成品均以产品流程卡进行标识,卡内注明其名称、规格。对于原材料,用自定的方式注明其名称、规格。

---产品流程卡需保持到该批物料或制成品流入指定的工序为止。

成品

---在成品的包装上注明名称、规格、数量、生产日期等。

---当发生质量异常时,可通过其标识追溯生产时间及相关的检验记录、供应商等,以保证可以采取相应的处理措施

状态标识

---在进料检验阶段需根据需要以“合格”、“不合格”、“待检”、“免检”、“特采” 标识其物料状态。

---在制程过程中需根据需要首检、巡检、自检中检出的不合格品以“不合格品区”、“不合格品框”等形式标识其状态。

---在成品阶段需以“合格”、“不合格”、“待检”标识产品状态。

7.5.4顾客财产

7.5.4.1保证所有顾客提供的物品得到合理的控制及用于新产品或产品的生产活动上。业务部负责顾客财产方面与顾客的联络与协调,品管部负责对顾客供应物料的验收、保管;使用部门负责对顾客财产的维护与正确使用。

7.5.4.2运作

7.5.4.2.1当客户财产在公司管制使用时,必须小心保管。

7.5.4.2.2公司必须鉴别、验证、保护和保全客户所提供的财产

7.5.4.2.3若客户财产发生遗失、损坏或其它不适合使用的情况,必须马上报告给客户并记录。

 参考《顾客财产控制程序》

7.5.5产品防护

7.5.5.1 确保原材料、半成品及成品在整个形成和最终完成交付过程中,存在的物品搬运、贮存、包装、防护、与交付作业,各相关部门参照《仓库管理控制程序》运作。

7.5.5.2 运作

---搬运

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现场作业人员和仓管员须确保物品质量不因搬运、贮存而造成损坏和报废。

---贮存
所有物料,仓管员必须核对发料及入库资料,按收发料程序办理。并均按各物品特点贮存在适宜的场地或库房,防止物品在期间受损或变质。

---包装
对于成品包装方式、标识标记,须依顾客需求的规定实施,以保护产品质量,避免在交付作业和运输过程中受损。

---防护
产品、原材料及各种物资适当给予维护,有特别合同要求时,相应采用隔离、识别和区分措施,防止错用、丢失或损坏。

---交付
出货时仓管员须核对相关出货文件,并办妥出货手续,在运输、托运、装卸等过程中要通过相应合同、保险,来明确保护产品质量职责。参考《仓库管理控制程序

7.6量测和监控仪器的控制

7.6.1确保检验、试验及测量仪器得到适当的管理、校正及维护,从而保证具有

足够的检测力。仓库负责管理,品管部负责校正,使用部门负责维护,品管部负责监督。

7.6.2运作

---品管部根据产品质量检测需要,选择具有足够检测力(准确度及精密度)的仪器并定义于《制程控制图表》内。

---品管部建立《检测及测量仪器台帐及周期检定表》对所有检测仪器进行管理。

---品管部按期执行校正活动,以确保所有检测仪器的检测不确定度为已知,从而保证具有足够的检测能力。

---品管部建立各类检测仪器校正周期、校正形式、接收标准等规范,对于自己内部校正部分,则需建立相应的操作规程。

---校正仪器需保持校正记录及校正标签。

---对于校正不合格的仪器由品管部负责追踪相应的产品的质量水平。

---品管部根据需要按仪器说明书或常规要求制订相应的保养操作规程,使用部门根据此操作规程正确地使用并妥善地进行搬运、保养及储存,以确保维持其精度。

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8. 量测、分析和改善

8.1公司将采取包括管理评审、质量体系内审、质量异常纠正及预防、统计技术等在内的手段来对过程(生产、服务)质量体系程进行监控、量测和改善,以确保产品和品质管理系统的符合性,以利于持续改进。

8.2量测和监控

8.2.1客户满意度

8.2.1.1业务部将定期对客户满意度进行调查,并将结果反馈到相关部门。

参考文件《客户沟通控制程序》

8.2.2内部审核

8.2.2.1确保定期地、有计划地实施对整个质量体系内部质量审核活动,保证所有的质量活动及相关结果符合预先的计划,从而保证质量体系的有效性。管理者代表负责对质量体系有效性的评估并将结果报告给管理评审;内审员负责执行内部质量审核活动以及对改善和预防的跟进。

8.2.2.2定义

---不符合:质量活动或结果不符合预先的计划(质量手册、公司运作程序、操作规程等)。

---主要不符合:质量活动或结果严重不符或根本不符事先的计划安排。

---次要不符合:质量活动或结果轻微不符或部分不符事先的计划安排。

8.2.2.3内部质量审核的时机

---原则上每半年进行一次内部质量审核。

---当有以下情况时必须适时进行。

1)    ISO9001国际标准或质量体系的变化。

2)    外部机构或最高管理者的要求。

3)    重大的质量事故或有重大客户投诉时。

4)    当总经理指示需要时。

8.2.2.4内审员资格

---公司内部各部门主要管理人员或其他服务一年以上的管理人员。

---经过培训且经认可资格者。

8.2.2.5运作

8.2.2.5.1管理者代表按照以上所述指派合格的内审员,按照内审员不得审查自己所属部门的原则分工并提前一周制订审核计划,发放至相关人员以作准备。

8.2.2.5.2 内审员在执行审核时必须客观公正,认真作“审核记录”及“不符合报告”,不符合项须经被审核部门认同签名。

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8.2.2.5.3被审部门对于发现的不符合项必须制订措施。

8.2.2.5.4当有一个或以上的主要不符合项时,管理者代表需检讨质量体系的完整性和有效性。

8.2.2.5.5管理者代表总结质量体系的有效性并向管理评审报告。

8.2.2.5.6详细运作请参考《内部质量审核控制程序

8.2.3过程的量测和监控:

8.2.3.1确保对品质体系和生产过程监控并进行有效的控制。

8.2.3.2运作

---生产部根据客户要求或本公司产品标准制订相关作业指导书以指导生产作业,品管部负责制定相应的检验标准。

---生产按照相关作业指导书进行生产作业。

---品管部对整个生产过程按照公司检验标准进行检验并保持记录。检验中发现的不良品按照《不合格品控制程序》进行处理。

---体系的监控采用内部品质审核、管理评审、日常例会、主管审核部下记录、主管对部下的工作进行日常监督的方式进行。

8.2.4产品的量测和监控

8.2.4.1确保对成品/交付阶段的检验与实验的实施,并对检验、实验的结果进行有效的管制。品管部/客户负责产品出货/服务交付阶段的检测及监督。

8.2.4.2运作

---所有出货/交付必须经过检验合格后才可放行。

---出货检验根据客户订单要求/内部检验标准进行全数检验。

---产品出货检验记录于《成品检验记录表》内,此报告须经品管部主管审核。

 参考《检验与试验控制程序

8.3不合格品的控制

8.3.1确保对不合格品的标识记录并及时隔离、分析和处理,从而保证防止不合格品被误用。分析不合格品/不合格项产生的根本原因并采取有效措施改善,以维护稳定的生产/服务,提高质量。品管部负责对不良品的标识、隔离及处理。相关部门负责原因分析、制订及执行改善措施。

8.3.2运作

8.3.2.1任何阶段的原料经判断为不合格品时,由品管部负责按照进料检验不合格的结果处理。

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8.3.2..2制程过程中的不合格品/不合格项

 8.3.2.2.1制程过程中的不合格品/不合格项,由品管部相关人员标识或描述不

合格现象,不良品由生产部隔离于不合格品区内并处理,记录于《生产日报表》内。

  8.3.2.2.2品管部检测工位所发现的不合格品,隔离于不合格品区内并记录于相应检测记录内

  8.3.2.2.3对制程中的不合格品由车间主任指定相关人员处理,必要时设置“不合格品待处理区”以隔离这些等待处理的不合格品。

8.3.2.2.4不合格品处理方法如下:

   返工:按原工艺流程重新加工,使之合格。

   报废:不能返工的不合格品按名称、规格分类,申请报废处理。

 8.3.3成品/交付

  8.3.3.1质量出货检查的不合格品,当整批不合格时,交由生产部处理。当整批合格时,对不合格品按照上述8. 3.2.2.1处理,记录于《成品检验记录表》内。

8.3.3.2生产部交付过程中客户的拒收,生产部应了解客户拒收的原因及不合格项,并及时报告主管进行处理。处理方法如:返工、道歉、赔偿等。

  8.3.3.3.客户退回的不合格品,按照《服务管理控制程序》执行。

参考不合格品控制程序

8.4资料分析

8.4.1分析、验证和控制过程能力和产品特性、客户的满意度及供应商/加工商供货状态。管理者代表主持统计技术的应用工作,提供资源,审查应用成果。各部门根据实际管理需要选择统计方法并实施。分析统计结果,执行纠正和预防措施,改善潜在的不合格,作为持续改进的依据。

8.4.2适用的统计技术

根据公司的实际业务范围,确定选用如下统计技术。

8.4.2.1控制图——用于过程质量分析与控制;

8.4.2.2直方图、排列图和因果图——用于质量分析,对某过程或工序的质量控制。

8.4.2.3信息反馈表——对客户满意度的调查。

参考统计管理控制程序

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8.5持续改善

8.5.1各部门应对统计分析之结果、管理评审会议中提出的问题点、生产过程中发现的质量问题,以及质量体系审核所发现的不符合项进行原因分析,并采取相应的措施进行改善,达到持续改善的目的。

8.5.2采取纠正的时机

8. 5.2.1进料检验批不合格时。

8.5.2.2 生产系统因素(人、机、料、环、法)失控

8.5.2.3 尺寸检测不合格

8.5.2.4 客户投诉

8.5.2.5 管理评审中提出之须改善事项

8.5.2.6 计分析结果有潜在不和格产生时

8.5.2.7 检测及测量仪器校正不合格。

8.5.2.8 内部质量体系审核不符合项目

8.5.2.8 质量方针、目标不能达成

8.5.3运作

8.5.3.1纠正措施

1 各相关部门根据8.5.2所述时机向相关部门提出纠正要求。

2 责任部对提出的问题作认同。如果认同则发起“纠正和预防措施报告”。

3 由责任部组织原因分析,制定措施并实施执行,生产部或内审员负责效果跟踪鉴定活动,直至问题彻底改善为止。

4 由发起者或管理者代表作最终审查,审查满意后,关闭《纠正和预防措施报告》。

    5 品管部《纠正和预防措施报告》对进行跟踪、管理及收集统计,将此作为管理评审的输入。

8.5.3.2 预防措施

    1品管部收集汇总来自各方面的有关不合格和质量问题信息并妥善贮存。主管部门收集本部门管理范围内影响质量方面不合格和信息。

    2 品管部每年在分析、筛选来自各方的信息,对存在不合格或潜在不合格趋势,发起〈纠正和预防措施报告〉报公司总经理/管理者代表审批后实施。

3〈纠正和预防措施报告〉发出后,品管部组织相关部门对预防措施实施情况予以验证,并将验证结果及时递交总经理。

4 每年管理评审前由品管部把预防措施验证结果提交公司管理评审。

8.5.4参考《纠正和预防措施程序

 

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